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4887香港铁算资料4887张掖节水农业试验站2023年单位预算公开说明

时间:2023年03月01日 11:56    作者:    来源:    点击:【字体:

   

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年单位预算公开如下:

一、单位职责

(一)开展基础性业科学技术研究、试验。主要承担、参加国家、省以及院列农业科学技术研究、试验任务,重点开展果树科研、作物育种、设施农业和栽培技术基础性研究;灌区节水农业、生态循环农业、农田资源高效利用、作物水肥一体化技术创新研究。

(二)示范、推广科技成果。面向农村,发挥辐射带动作用,开展黑河灌区果树丰产栽培、作物栽培、设施农业、配方施肥、植物保护、节水灌溉、生态循环农业、农田资源高效利用技术等高新技术的示范;促进科研成果的转化利用和推广工作。

(三)引进、繁育、推广农作物良种。积极开展育种工作,选育新品种(系);引进、繁育、推广地区适应性强、附加值高、区域优势强的优良品种。

(四)保存果树种质资源。结合果树科研工作的开展,通过引进品种和自育新品种(系),不断丰富种质资源,为科研工作的开展提供基础条件。

(五)开展科技服务、成果转化、人才培养、科技培训及科技协作。

 

二、机构设置

(一)机关内设机构

下设机构9个,包括:办公室、财务科、生产科、成果转化科、综合科、特色农业中心、设施农业中心、储藏保鲜中心、林果中心。

(二)参照公务员法管理单位

无。

(三)直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2023年收入预算523.08万元(详见单位预算公开表1,2),比2022年预算增加187.75万元,增长56.0%,增长的主要原因是人员经费增长。包括:一般公共预算收入362.49万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入160.59万元,其他收入0.00万元。

1、收入预算构成

一般公共预算收入 政府性基金预算收入 当年其他收入 上年结转收入

     



 

 

 

(二)支出预算

2023年支出预算523.08万元(详见单位预算公开表3)。其中,当年财政拨款362.49万元,比2022年预算增加265.66万元,增长274.4%,增长的主要原因是人员经费和项目经费增加,当年财政拨款(详见单位预算公开表4)主要是:

1.科学技术支出271.05万元;

2.社会保障和就业支出64.31万元;

3.卫生健康支出27.13万元。

2、支出预算构成

科学技术支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出

     



 

 

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出362.49万元(详见单位预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出92.49万元,比2022年预算减少4.34万元,下降4.5%,下降的主要原因是在职人员比上年减少5人,养老保险、医疗保险等经费预算支出减少。

(二)项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算270.00万元,比2022年预算增加270.00万元,增长100.0%,增长的主要原因是二次分配项目预算细化,新增预算项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个,主要是科研项目经费(公益类)。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。

2.公务接待费1.00万元,比上年增长1万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元),与上年持平。

4.培训费0.00万元,与上年持平。

5.会议费0.00万元,与上年持平。

“三公”经费预算1.00万元,比上年增长1万元。

3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置

培训费 会议费

     



 

 

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0.00万元,与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023年单位未发生政府采购预算。

八、国有资产占用情况

无。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2023年本单位不涉及非税收入,2023年计划征收0万元。

(三)重点项目情况

无。

(四)部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2022年预算绩效管理工作情况。2022年按照上级部门及省财政厅的要求,我站着重对单位整体支出绩效进行自评,对项目专项资金的使用、实施、形成效果等实际执行情况形成绩效评价结果报告。根据绩效自评,2022年我站基本支出根据实际情况全部完成列支,基本支出预算执行率100%;项目支出严格按照项目进度及项目资金使用要求支出。执行率为91%。财务管理制度健全,资金使用规范,政府采购规范,资产管理规范,重点工作管理制度健全,经费支出严格按照上级部门要求及站相关制度执行。

(二)2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个,主要是科研项目经费(公益类),涉及财政支出270.00万元。其中:涉及一般公共预算项目1个,涉及财政支出270.00万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出(类)应用研究(款):反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

11、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

12、科学技术支出(类)应用研究(款)专项科研试制(项):反映用于专项科研试制方面的支出。

13、科学技术支出(类)技术研究与开发(款):反映用于技术研究与开发等方面的支出。

14、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

15、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

28、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

29、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

30、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

31、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

32、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

33、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

34、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

35、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

36、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

37、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

38、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

39、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

40、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

41、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

4887香港铁算资料4887张掖节水农业试验站

2023年03月01日

 

附件:1.4887香港铁算资料4887张掖节水农业试验站2023年单位预算公开表

2.4887香港铁算资料4887张掖节水农业试验站2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

362.49

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出

431.64

七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

64.31

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

27.13



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出




二十一、粮油物资事务




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计

362.49

本年支出合计

523.08





十、上年结转

160.59

二十九、结转下年


十一、上年结余








收入总计

523.08

支出总计

523.08


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

362.49

经费拨款

362.49

本年收入合计

362.49











十、上年结转

160.59

财政性资金结转

160.59

一般公共预算收入结转

160.59

政府性基金预算收入结转


国有资本经营收入结转


非财政性资金结转


教育专户结转


十一、上年结余


财政性资金结余


一般公共预算收入结余


政府性基金预算收入结余


国有资本经营收入结余


非财政性资金结余


收入合计

523.08


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

523.08

92.49

270.00

160.59

[206]科学技术支出

431.64

1.05

270.00

160.59

[20603]应用研究

406.61

1.05

270.00

135.56

[2060301]机构运行

271.05

1.05

270.00


[2060304]专项科研试制

135.56



135.56

[20604]技术研究与开发

25.03



25.03

[2060499]其他技术研究与开发支出

25.03



25.03

[208]社会保障和就业支出

64.31

64.31



[20805]行政事业单位养老支出

63.95

63.95



[2080502]事业单位离退休

2.10

2.10



[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.10

38.10



[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

23.75

23.75



[20899]其他社会保障和就业支出

0.36

0.36



[2089999]其他社会保障和就业支出

0.36

0.36



[210]卫生健康支出

27.13

27.13



[21011]行政事业单位医疗

27.13

27.13



[2101102]事业单位医疗

17.83

17.83



[2101103]公务员医疗补助

9.30

9.30




表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

362.49

一、本年支出

362.49

(一)一般公共预算财政拨款

362.49

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出

271.05



(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

64.31



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

27.13



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出




(二十一)粮油物资事务




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






362.49

362.49


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[347014]4887香港铁算资料4887张掖节水农业试验站

362.49

362.49

92.49

270.00








表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

362.49

92.49

270.00

206

科学技术支出

271.05

1.05

270.00

20603

应用研究

271.05

1.05

270.00

2060301

机构运行

271.05

1.05

270.00

208

社会保障和就业支出

64.31

64.31


20805

行政事业单位养老支出

63.95

63.95


2080502

事业单位离退休

2.10

2.10


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.10

38.10


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.75

23.75


20899

其他社会保障和就业支出

0.36

0.36


2089999

其他社会保障和就业支出

0.36

0.36


210

卫生健康支出

27.13

27.13


21011

行政事业单位医疗

27.13

27.13


2101102

事业单位医疗

17.83

17.83


2101103

公务员医疗补助

9.30

9.30



表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

92.49

91.44

1.05

301

工资福利支出

83.57

83.57


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.10

38.10


30109

职业年金缴费

23.75

23.75


30110

职工基本医疗保险缴费

11.40

11.40


30111

公务员医疗补助缴费

9.30

9.30


30112

其他社会保障缴费

1.02

1.02


302

商品和服务支出

1.05


1.05

30299

其他商品和服务支出

1.05


1.05

303

对个人和家庭的补助

7.87

7.87


30302

退休费

2.10

2.10


30307

医疗费补助

5.77

5.77



表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

[347014]4887香港铁算资料4887张掖节水农业试验站

1.00


1.00





 


表九、一般公共预算机关运行经费

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计




1

[30201]办公费




2

[30202]印刷费




3

[30205]水费




4

[30206]电费




5

[30207]邮电费




6

[30208]取暖费




7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费




9

[30213]维修(护)费




10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费




13

[30231]公务用车运行维护费




14

[30299]其他商品和服务支出




15

[31002]办公设备购置




未安排预算,一般公共预算机关运行经费情况表为空表。


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4


























未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

 

单位名称

4887香港铁算资料4887张掖节水农业试验站

联系人

张磊

联系电话

0936-8582067

单位职能

依据

依据:《关于印发省农科院及院属法人单位服务宗旨和业务范围的通知》(甘农科院党委发﹝201732号)

职能概述

开展基础性业科学技术研究、试验。主要承担、参加国家、省以及院列农业科学技术研究、试验任务,重点开展果树科研、作物育种、设施农业和栽培技术基础性研究;灌区节水农业、生态循环农业、农田资源高效利用、作物水肥一体化技术创新研究;示范、推广科技成果。面向农村,发挥辐射带动作用,开展黑河灌区果树丰产栽培、作物栽培、设施农业、配方施肥、植物保护、节水灌溉、生态循环农业、农田资源高效利用技术等高新技术的示范;促进科研成果的转化利用和推广工作;引进、繁育、推广农作物良种。积极开展育种工作,选育新品种(系);引进、繁育、推广地区适应性强、附加值高、区域优势强的优良品种;保存果树种质资源。结合果树科研工作的开展,通过引进品种和自育新品种(系),不断丰富种质资源,为科研工作的开展提供基础条件;开展科技服务、成果转化、人才培养、科技培训及科技协作。

近三年单位职能是否出现过重大变化

变化内容


单位基本信息

直属单位包括


内设职能部门

站办公室、财务科、生产科、综合科、林果中心、设施农业中心、特色农业中心、储藏保鲜中心。

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

50

29


29


单位基本制度建设情况

¨财务管理 ¨预算管理 ¨财政专项资金管理 ¨重点工作管理 ¨资产管理 ¨人力资源管理 ¨政府采购管理 ¨合同管理 ¨工程建设管理 ¨档案管理

上年预算情况(万元)

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

1,276.95

2,394.57

2,255.70

94.00

0.00

当年预算构成(万元)

单位收入预算

单位支出预算

上级财政拨款


人员经费

91.44

本级财政安排

362.49

公用经费

1.05

其他资金

160.59

项目经费

430.59

收入预算合计

523.08

支出预算合计

523.08

其他需要说明的问题


一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

“三公经费”控制率

=100%

项目支出预算执行率

=60%

基本支出预算执行率

=100%

结转结余变动率

=10%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

=100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

推广成果展示活动(人次)

=200

节水示范(次)

=10

部门效果目标

减施化肥、农药

=10%

节水

=10%

科技培训(人次)

=100

服务对象满意度

推广示范对象满意度

=90%

社会影响

科技成果推广周活动

=1

能力建设

长效管理

中期规划建设完备程度

完备

人力资源建设

人员培训机制完备性

完备

档案管理

档案管理完备性

完备

 

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