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4887香港铁算资料4887蔬菜研究所2023年单位预算公开说明

时间:2023年03月01日 10:26    作者:    来源:    点击:【字体:

   

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年单位预算公开如下:

一、单位职责

4887香港铁算资料4887蔬菜研究所隶属4887香港铁算资料4887,为二级事业法人单位、二级预算单位。研究所以服务全省蔬菜、食用菌产业发展。从事蔬菜种质资源创制与新品种选育、蔬菜高品质标准化栽培技术、园艺设施新材料、环境调控新技术研究。开展人才培养、成果转化、技术示范、科技服务与培训。

二、机构设置

(一)机关内设机构

4887香港铁算资料4887蔬菜所下设:办公室、茄果类研究室、西甜瓜研究室、种质资源研究室、食用菌研究室、蔬菜栽培研究室。

(二)参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2023年收入预算2278.51万元(详见部门预算公开表1,2),比2022年预算增加1171.73万元,增长105.9%,增长的主要原因是上年结转收入增加.包括:一般公共预算收入604.77万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入1176.75万元,其他收入496.99万元。

1、收入预算构成

一般公共预算收入 政府性基金预算收入 当年其他收入 上年结转收入

     



 

 

 

(二)支出预算

2023年支出预算2278.51万元(详见部门预算公开表3)。其中,当年财政拨款604.77万元,比2022年预算增加453.74万元,增长300.4%,增长的主要原因是上年结转收入增加,当年财政拨款(详见部门预算公开表4)主要是:

1.科学技术支出452.10万元;

2.社会保障和就业支出107.19万元;

3.卫生健康支出45.48万元。

2、支出预算构成

科学技术支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出

     



 

 

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出604.77万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出154.77万元,比2022年预算增加3.74万元,增长2.5%,增长的主要原因是社会保障和就业支出增加。

(二)项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算450.00万元,比2022年预算增加450.00万元,增长100.0%,增长的主要原因是2022年预算中没有安排项目支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个,主要是科研项目经费(公益类)。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用3.00万元,较上年增加3.00万元。

2.公务接待费1.00万元,较上年增加1.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费6.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费6.00万元),较上年增加6.00万元。

4.培训费0.00万元,与上年持平。

5.会议费0.00万元,与上年持平。

6.2022年预算未安排机关运行经费。

“三公”经费预算10.00万元,较上年增加10.00万元。

3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置

培训费 会议费

 

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0.00万元,与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额18.69万元,其中:政府采购货物预算18.69万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1337.60万元。其中:办公用房10415.83平方米,价值241.87万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值9.43万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约18.69万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入,2023年计划征收0万元。

(三)重点项目情况

(四)部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2022年预算绩效管理工作情况。根据省财政厅及上级主管部门工作要求,对我所2022年部门整体支出绩效及院列财政拨款项目资金预算绩效目标执行情况进行了绩效自评。通过绩效评价及时发现预算执行中存在的问题并对其及时进行纠偏改进,从而提高了部门财政资金的使用效益,提升单位管理水平。

(二)2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个,主要是科研项目经费(公益类),涉及财政支出450.00万元。其中:涉及一般公共预算项目1个,涉及财政支出450.00万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属0个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出(类)基础研究(款):反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。

11、科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项):反映其他用于基础研究工作的支出,包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

12、科学技术支出(类)应用研究(款):反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

13、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

14、科学技术支出(类)应用研究(款)专项科研试制(项):反映用于专项科研试制方面的支出。

15、科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

16、科学技术支出(类)技术研究与开发(款):反映用于技术研究与开发等方面的支出。

17、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

18、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款):反映除以上各项以外用于科技方面的支出,包括科技奖励支出等。

19、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

21、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

22、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

23、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

28、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

29、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31、农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。

32、农林水支出(类)农业农村(款):反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

33、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

34、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

35、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

36、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

37、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

38、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

39、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

40、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

41、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

42、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

43、商品和服务支出(类)咨询费(款):反映单位咨询方面的支出。

44、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

45、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

46、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

47、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

48、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

49、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

50、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

51、商品和服务支出(类)专用材料费(款):反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

52、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

53、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

54、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

55、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

56、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

57、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

58、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

59、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

60、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

61、资本性支出(类)房屋建筑物购建(款):反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。

62、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

63、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

64、资本性支出(类)其他资本性支出(款):反映上述科目中未包括的资本性支出。

4887香港铁算资料4887蔬菜研究所

2023年03月01日

 

附件:1.4887香港铁算资料4887蔬菜研究所2023年单位预算公开表

2.4887香港铁算资料4887蔬菜研究所2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

604.77

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入

496.99

五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出

2,045.84

七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

107.19

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

45.48



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出

80.00



十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出




二十一、粮油物资事务




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计

1,101.76

本年支出合计

2,278.51





十、上年结转

1,176.75

三十一、结转下年


十一、上年结余








收入总计

2,278.51

支出总计

2,278.51


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

604.77

经费拨款

604.77

五、事业收入

496.99

本年收入合计

1,101.76











十、上年结转

1,176.75

财政性资金结转

658.68

一般公共预算收入结转

658.68

政府性基金预算收入结转


国有资本经营收入结转


非财政性资金结转

518.07

教育专户结转


十一、上年结余


财政性资金结余


一般公共预算收入结余


政府性基金预算收入结余


国有资本经营收入结余


非财政性资金结余


收入合计

2,278.51


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

2,278.51

651.76

450.00

1,176.75

[206]科学技术支出

2,045.84

499.09

450.00

1,096.75

[20602]基础研究

0.11



0.11

[2060299]其他基础研究支出

0.11



0.11

[20603]应用研究

1,942.19

499.09

450.00

993.10

[2060301]机构运行

1,467.16

499.09

450.00

518.07

[2060304]专项科研试制

475.03



475.03

[20604]技术研究与开发

103.54



103.54

[2060404]科技成果转化与扩散

103.54



103.54

[208]社会保障和就业支出

107.19

107.19



[20805]行政事业单位养老支出

106.59

106.59



[2080502]事业单位离退休

3.50

3.50



[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.50

63.50



[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

39.59

39.59



[20899]其他社会保障和就业支出

0.60

0.60



[2089999]其他社会保障和就业支出

0.60

0.60



[210]卫生健康支出

45.48

45.48



[21011]行政事业单位医疗

45.48

45.48



[2101102]事业单位医疗

29.98

29.98



[2101103]公务员医疗补助

15.50

15.50



[213]农林水支出

80.00



80.00

[21301]农业农村

80.00



80.00

[2130122]农业生产发展

80.00



80.00


表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

604.77

一、本年支出

604.77

(一)一般公共预算财政拨款

604.77

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出

452.10



(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

107.19



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

45.48



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出




(二十一)粮油物资事务




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






604.77

604.77


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[347009]4887香港铁算资料4887蔬菜研究所

604.77

604.77

154.77

450.00








表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

604.77

154.77

450.00

206

科学技术支出

452.10

2.10

450.00

20603

应用研究

452.10

2.10

450.00

2060301

机构运行

452.10

2.10

450.00

208

社会保障和就业支出

107.19

107.19


20805

行政事业单位养老支出

106.59

106.59


2080502

事业单位离退休

3.50

3.50


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.50

63.50


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

39.59

39.59


20899

其他社会保障和就业支出

0.60

0.60


2089999

其他社会保障和就业支出

0.60

0.60


210

卫生健康支出

45.48

45.48


21011

行政事业单位医疗

45.48

45.48


2101102

事业单位医疗

29.98

29.98


2101103

公务员医疗补助

15.50

15.50



表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

154.77

153.02

1.75

301

工资福利支出

139.29

139.29


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

63.50

63.50


30109

职业年金缴费

39.59

39.59


30110

职工基本医疗保险缴费

19.00

19.00


30111

公务员医疗补助缴费

15.50

15.50


30112

其他社会保障缴费

1.70

1.70


302

商品和服务支出

1.75


1.75

30299

其他商品和服务支出

1.75


1.75

303

对个人和家庭的补助

13.73

13.73


30302

退休费

3.50

3.50


30305

生活补助

0.35

0.35


30307

医疗费补助

9.88

9.88



表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

[347009]4887香港铁算资料4887蔬菜研究所

10.00

3.00

1.00


6.00




































表九、一般公共预算机关运行经费

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计




1

[30201]办公费




2

[30202]印刷费




3

[30205]水费




4

[30206]电费




5

[30207]邮电费




6

[30208]取暖费




7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费




9

[30213]维修(护)费




10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费




13

[30231]公务用车运行维护费




14

[30299]其他商品和服务支出




15

[31002]办公设备购置




未安排预算,一般公共预算机关运行经费情况表为空表。


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4


























未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

 

单位名称

4887香港铁算资料4887蔬菜研究所

联系人

段艳巧

联系电话

0931-7614560

单位职能

依据

甘农科院党委【201732号《关于印发省农科院及院属法人单位服务宗旨和业务范围的通知》

职能概述

服务全省蔬菜、食用菌产业发展。从事蔬菜种质资源创制与新品种选育蔬菜高品质标准化栽培技术、园艺设施新材料、环境调控新技术研究。开展人才培养、成果转化、技术示范、科技服务与培训。

近三年单位职能是否出现过重大变化

变化内容

单位基本信息

直属单位包括

内设职能部门

办公室、辣椒研究室、番茄研究室、西甜瓜研究室、资源利用研究室、食用菌研究室、栽培研究室

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

57

49


49


单位基本制度建设情况

财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理

上年预算情况(万元)

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

2,416.90

2,827.71

1,658.52

58.65

1,169.19

当年预算构成(万元)

单位收入预算

单位支出预算

上级财政拨款


人员经费

990.00

本级财政安排

604.77

公用经费

183.25

其他资金

2,195.23

项目经费

1,626.75

收入预算合计

2,800.00

支出预算合计

2,800.00

其他需要说明的问题


一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

项目支出预算执行率

=60%

“三公经费”控制率

=100%

结转结余变动率

=60%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

规范

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

产出数量指标

加强全所党员干部、科技人员及职工政治理论学习教育,提高遵纪守法和职业操守意识,完成年度个人岗位任务,增强服务农业科技发展的积极性。完成人才培养计划,技术示范、成果转化、科技服务与培训等年度计划任务。

产出质量指标

申报立项国家及省部级等各类科研及成果转化项目12项以上,年度合同经费达到700万元以上,年度到位科研经费500万元以上

产出时效指标

新品种、新技术5项,科技论文30篇以上。

产出成本指标

加强4个学科团队建设,完成20余项科研项目年度任务指标,提交科研报告,开展科研试验示范,提高科技成果转化率。

部门效果目标

经济效益指标

创新科研与科技服务推动地方经济发展,提高农民收入,提高地方农民及相关部门满意度;产生经济效益达1亿元,完成率95%

社会效益指标

开展农村先进适用技术与产品展示,示范推广与科技培训,支撑精准扶贫,提高科技成果转化率

生态效益指标

开展农业废弃物资源循环利用,精准施肥,水肥一体化等技术推广,创建绿色、高效、可持续、环境友好型蔬菜栽培模式与耕作新技术,支撑地方发展提质增效与供给侧改革,以上综合完成率95%

服务对象满意度

社会调查指标

=80%

社会影响

单位获奖情况

申报省部级成果奖励2

违法违纪情况

=0

能力建设

长效管理

中期规划建设完备程度

完备

人力资源建设

人员培训机制完备性

完备

档案管理

档案管理完备性

完备


 

 

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