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4887香港铁算资料4887植物保护研究所2023年单位预算公开说明

时间:2023年03月01日 10:45    作者:    来源:    点击:【字体:

   

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年单位预算公开如下:

一、单位职责

服务全省植物保护事业和无公害农业发展,从事农作物病虫草害预测预报、有害生物防治技术研究、农作物抗病虫性鉴定、新农药研发、农药登记试验,开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训        二、机构设置

(一)机关内设机构

所办公室、农药杂草研究室、经济作物病害研究室、农业昆虫研究室、生物防治与外来入侵防研究室、麦类作物病虫害防治与生态调控研究室、玉米与杂粮作物病害研究室。  

(二)参照公务员法管理单位

无。

(三)直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2023年收入预算3406.48万元(详见单位预算公开表1,2),比2022年预算增加1468.61万元,增长75.8%,增长的主要原因是科研项目增加,包括:一般公共预算收入632.06万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入1733.02万元,其他收入1041.40万元。

1、收入预算构成

一般公共预算收入 政府性基金预算收入 当年其他收入 上年结转收入

     



 

 

 

(二)支出预算

2023年支出预算3406.48万元(详见单位预算公开表3)。其中,当年财政拨款632.06万元,比2022年预算增加475.86万元,增长304.6%,增长的主要原因是结转科研项目支出增加,当年财政拨款(详见单位预算公开表4)主要是:

1.科学技术支出462.99万元;

2.社会保障和就业支出122.55万元;

3.卫生健康支出46.52万元。

2、支出预算构成

科学技术支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出

     



 

 

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出632.06万元(详见单位预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出173.06万元,比2022年预算增加16.86万元,增长10.8%,增长的主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

(二)项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算459.00万元,比2022年预算增加459.00万元,增长100.0%,增长的主要原因是上年结转的科研项目支出增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个,主要是科研项目经费(公益类)。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用10.00万元。

2.公务接待费4.60万元。

3.公务用车购置及运行维护费10.22万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费10.22万元)。

4.培训费0.00万元,与上年持平。

5.会议费0.00万元,与上年持平。

“三公”经费预算24.82万元,较上年增长。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0.00万元,与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023年植保所未发生政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1485.18万元。其中:办公用房5426.61平方米,全部为无偿使用4887香港铁算资料4887的房屋。预算单位共有车辆3辆,价值64.07万元,均为其他用车。单价20万元以上的设备价值205.86万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2023年本单位不涉及非税收入,2023年计划征收0万元。

(三)重点项目情况

主持承担在研项目54项,其中:国家现代农业产业技术体系岗位2项,国家重点研发项目6项,政府购买服务招标项目1项,院列重点研发计划项目5项,科技成果转化项目1项,鲁甘合作项目1项,陇原人才发展项目1项及其它人才及条件建设等项目。按照项目预算情况,落实责任,项目资金使用合规,达到了预期的经济效益、社会效益。

(四)部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2022年预算绩效管理工作情况。2022年我所全面落实预算管理,实现预算和绩效管理一体化。持续强化事前绩效评估,对新增项目和重点专项一级项目进行绩效评估。不断优化绩效监控维度,对部门整体绩效和重点专项绩效运行进行重点监控。进一步深化绩效评价广度,在全面开展绩效自评基础上,对重点项目支出开展重点绩效评价。坚持硬化绩效管理结果应用,将绩效管理效果纳入个人考核。

(二)2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个,主要是科研项目经费(公益类),涉及财政支出459.00万元。其中:涉及一般公共预算项目1个,涉及财政支出459.00万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出(类)基础研究(款):反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。

11、科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

12、科学技术支出(类)应用研究(款):反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

13、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

14、科学技术支出(类)应用研究(款)专项科研试制(项):反映用于专项科研试制方面的支出。

15、科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

16、科学技术支出(类)技术研究与开发(款):反映用于技术研究与开发等方面的支出。

17、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

18、科学技术支出(类)科技条件与服务(款):反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

19、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

20、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款):反映除以上各项以外用于科技方面的支出,包括科技奖励支出等。

21、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

23、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

30、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

31、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33、农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。

34、农林水支出(类)农业农村(款):反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

35、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

36、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

37、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

38、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

39、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

40、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

41、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

42、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

43、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

44、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

45、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

46、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

47、商品和服务支出(类)专用材料费(款):反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

48、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

49、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

50、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

51、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

52、商品和服务支出(类)税金及附加费用(款):反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

53、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

54、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

55、对个人和家庭的补助(类)离休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

56、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

57、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

58、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

59、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

60、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

61、资本性支出(类)其他资本性支出(款):反映上述科目中未包括的资本性支出。

4887香港铁算资料4887植物保护研究所

2023年03月01日

 

附件:1.4887香港铁算资料4887植物保护研究所2023年单位预算公开表

2.4887香港铁算资料4887植物保护研究所2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

632.06

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入

1,041.40

五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出

3,231.61

七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

122.55

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

46.52



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出

5.80



十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出




二十一、粮油物资事务




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计

1,673.46

本年支出合计

3,406.48





十、上年结转

1,733.02

二十九、结转下年


十一、上年结余








收入总计

3,406.48

支出总计

3,406.48


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

632.06

经费拨款

632.06

五、事业收入

1,041.40

本年收入合计

1,673.46











十、上年结转

1,733.02

财政性资金结转

423.52

一般公共预算收入结转

423.52

政府性基金预算收入结转


国有资本经营收入结转


非财政性资金结转

1,309.50

教育专户结转


十一、上年结余


财政性资金结余


一般公共预算收入结余


政府性基金预算收入结余


国有资本经营收入结余


非财政性资金结余


收入合计

3,406.48


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

3,406.48

1,214.46

459.00

1,733.02

[206]科学技术支出

3,231.61

1,045.39

459.00

1,727.22

[20602]基础研究

100.00



100.00

[2060208]科技人才队伍建设

100.00



100.00

[20603]应用研究

2,987.64

1,045.39

459.00

1,483.25

[2060301]机构运行

2,813.89

1,045.39

459.00

1,309.50

[2060304]专项科研试制

78.75



78.75

[2060399]其他应用研究支出

95.00



95.00

[20604]技术研究与开发

124.66



124.66

[2060404]科技成果转化与扩散

124.66



124.66

[20605]科技条件与服务

16.99



16.99

[2060503]科技条件专项

16.99



16.99

[20699]其他科学技术支出

2.32



2.32

[2069999]其他科学技术支出

2.32



2.32

[208]社会保障和就业支出

122.55

122.55



[20805]行政事业单位养老支出

121.94

121.94



[2080502]事业单位离退休

16.79

16.79



[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.77

64.77



[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

40.38

40.38



[20899]其他社会保障和就业支出

0.61

0.61



[2089999]其他社会保障和就业支出

0.61

0.61



[210]卫生健康支出

46.52

46.52



[21011]行政事业单位医疗

46.52

46.52



[2101102]事业单位医疗

30.71

30.71



[2101103]公务员医疗补助

15.81

15.81



[213]农林水支出

5.80



5.80

[21301]农业农村

5.80



5.80

[2130122]农业生产发展

5.80



5.80


表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

632.06

一、本年支出

632.06

(一)一般公共预算财政拨款

632.06

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出

462.99



(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

122.55



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

46.52



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出




(二十一)粮油物资事务




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






632.06

632.06


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[347005]4887香港铁算资料4887植物保护研究所

632.06

632.06

173.06

459.00








表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

632.06

173.06

459.00

206

科学技术支出

462.99

3.99

459.00

20603

应用研究

462.99

3.99

459.00

2060301

机构运行

462.99

3.99

459.00

208

社会保障和就业支出

122.55

122.55


20805

行政事业单位养老支出

121.94

121.94


2080502

事业单位离退休

16.79

16.79


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.77

64.77


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.38

40.38


20899

其他社会保障和就业支出

0.61

0.61


2089999

其他社会保障和就业支出

0.61

0.61


210

卫生健康支出

46.52

46.52


21011

行政事业单位医疗

46.52

46.52


2101102

事业单位医疗

30.71

30.71


2101103

公务员医疗补助

15.81

15.81



表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

173.06

171.16

1.90

301

工资福利支出

142.07

142.07


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

64.77

64.77


30109

职业年金缴费

40.38

40.38


30110

职工基本医疗保险缴费

19.38

19.38


30111

公务员医疗补助缴费

15.81

15.81


30112

其他社会保障缴费

1.73

1.73


302

商品和服务支出

1.90


1.90

30299

其他商品和服务支出

1.90


1.90

303

对个人和家庭的补助

29.09

29.09


30301

离休费

13.39

13.39


30302

退休费

3.40

3.40


30305

生活补助

2.09

2.09


30307

医疗费补助

10.21

10.21



表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

[347005]4887香港铁算资料4887植物保护研究所

24.82

10.00

4.60


10.22




表九、一般公共预算机关运行经费

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计




1

[30201]办公费




2

[30202]印刷费




3

[30205]水费




4

[30206]电费




5

[30207]邮电费




6

[30208]取暖费




7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费




9

[30213]维修(护)费




10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费




13

[30231]公务用车运行维护费




14

[30299]其他商品和服务支出




15

[31002]办公设备购置




未安排预算,一般公共预算机关运行经费情况表为空表。


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4


























未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

 

单位名称

4887香港铁算资料4887植物保护研究所

联系人

张翔骆惠生

联系电话

0931-7614844

单位职能

依据

根据《甘肃省人民政府办公厅关于印发4887香港铁算资料4887改革方案的通知》(甘政办发〔2006112号)、《关于核定4887香港铁算资料4887及其下属研究所职能机构编制和领导职数的通知》(甘机编发〔200610号)、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》(甘发〔201321号)、关于印发《甘肃省事业单位分类的意见》和《甘肃省省直事业单位分类目录》的通知(甘办发〔2013107

职能概述

服务全省植物保护事业和无公害农业发展,从事农作物病虫草害预测预报、有害生物防治技术研究、农作物抗病虫性鉴定、新农药研发、农药登记试验,开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训

近三年单位职能是否出现过重大变化

变化内容


单位基本信息

直属单位包括


内设职能部门

所办公室、农药杂草研究室、经济作物病害研究室、农业昆虫研究室、生物防治与外来入侵防研究室、麦类作物病虫害防治与生态调控研究室、玉米与杂粮作物病害研究室

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

53

49


49


单位基本制度建设情况

þ财务管理 þ预算管理 þ财政专项资金管理 þ重点工作管理 þ资产管理 þ人力资源管理 þ政府采购管理 þ合同管理 ¨工程建设管理 þ档案管理

上年预算情况(万元)

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

1,815.21

2,790.09

2,011.47

110.81

1,741.67

当年预算构成(万元)

单位收入预算

单位支出预算

上级财政拨款

632.06

人员经费

1,906.08

本级财政安排

2,774.66

公用经费

1,041.40

其他资金


项目经费

459.00

收入预算合计

3,406.72

支出预算合计

3,406.48

其他需要说明的问题






一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

项目支出预算执行率

=60%

“三公经费”控制率

=4%

结转结余变动率

=10%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

=100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

课题验收通过率(%

=90

论文发表实际完成率(%

=90

科研人员队伍稳定率(%

=95

项目完成及时率(%

=94.50

获得省级及以上科技奖励项目数(项)

2

课题评审次数(次)

=24

宣传、活动报导完成率(%

=100

举办科普讲座次数(场)

=30%

举办科技教育培训场次(场)

=30%

科普培训人数(名)

2

科研设备建设数量(个)

=40

新立项科技创业团队数(个)

=2

部门效果目标

新增科技项目申报数量(个)

70

技术合同认定登记成交额(万元)

350万元

成果产出数量(个)

=7

服务对象满意度

使用者满意度%

=100

社会影响

获得省部级以上奖励数(个数)

=3

违法违规行为发生数(起)

=0

能力建设

长效管理

员工满意度(%

=100

人力资源建设

引进及培养人才数(名)

=3

档案管理

档案归档及时性%

=100

档案保存率(%

=100

 

 

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